目录
第一部分中共北票市委社会工作部概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分中共北票市委社会工作部2025年部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公经费”支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第三部分中共北票市委社会工作部2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分中共北票市委社会工作部概况
一、主要职责
(一)研究相关理论、政策和规划,起草相关行政规范性文件并组织实施。深入调查研究,及时向市委报告工作情况并提出建议。
(二)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议,向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对全市党的建设和经济发展提出的重要意见建议。
(三)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。
(四)指导全市性社会组织党建工作,统一领导全市性行业协会商会党的工作,负责无业务主管单位的全市性社会组织党建工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
(五)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称“两企三新”)党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调机制。
(六)负责指导全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
(七)完成市委交办的其他任务。
二、预算单位构成
中共北票市委社会工作部
第二部分中共北票市委社会工作部2025年部门预算表
第三部分 中共北票市委社会工作部2025年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
(一)收入预算总计1417.15万元,包括:
1.财政拨款收入1417.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1417.15万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
(二)支出预算总计1417.15万元,包括:
1.基本支出188.15万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出104.8万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出83.35万元。
2.项目支出1229万元,主要包括基层治理和基层政权建设工作经费、“两企三新”党建工作经费、2025年社区工作者工资等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
(三)年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出预算情况
(一)总体情况
财政拨款支出预算反映2025年整体财政拨款预算支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2025年度财政拨款预算支出1417.15万元,其中:基本支出188.15万元,项目支出1229万元。
(二)具体情况
2025年度财政拨款预算支出1417.15万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1390.89万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出11.67万元,医疗卫生支出5.84万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出8.75万元,其他支出0万元。
1.一般公共服务预算支出1390.89万元,包括:
(1)行政运行1390.89万元,主要是人员经费、公用经费等支出。
(2)一般行政管理事务0万元。
(3)预算改革业务0万元。
(4)财政国库业务0万元。
(5)信息化建设0万元。
(6)事业运行0万元。
(7)财政委托业务支出0万元。
(8)其他财政事务支出0万元。
(9)其他一般公共服务支出0万元。
2.科学技术预算支出0万元,包括:
其他科学技术支出0万元。
3.社会保障和就业预算支出11.67万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休0万元。
(2)事业单位离退休0万元。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费11.67万元,主要是机关事业人员基本养老保险缴费支出。
4.医疗卫生预算支出5.84万元,包括:
(1)行政单位医疗3.5万元,主要是行政人员医疗保险缴费支出。
(2)事业单位医疗2.34万元,主要是事业人员医疗保险缴费支出。
(3)其他医疗卫生支出0万元。
5.节能环保预算支出0万元,包括:
水体支出0万元。
6.农林水事务预算支出0万元,包括:
其他农业支出0万元。
7.交通运输预算支出0万元,包括:
石油价格改革补贴其他支出0万元。
8.资源勘探信息等预算支出0万元,包括:
(1)其他工业和信息产业监管支出0万元。
(2)建设项目贷款贴息支出0万元。
9.国土资源气象等事务预算支出0万元,包括:
其他国土资源事务支出0万元。
10.住房保障预算支出8.75万元,包括:
住房公积金8.75万元,主要是机关事业人员住房公积金等支出。
11. 其他预算支出0万元,包括:
其他支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出2.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.4万元。2025年度“三公”经费支出预算比2024年预算多支出2.4万元,主要是2024年部门新组成,未配置公车,2025年新购置公车一台等原因。比2024年预算执行增加2.4万元,增长100%,主要原因是2024年部门新组成,未配置公车,2025年新购置公车一台,因此申请运行维护费2.4万元。
1.因公出国(境)费预算0万元,主要用于0等,2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费预算0万元,主要用于0等,2025年国内公务接待累计0批次,0人0万元。
3.公务用车购置及运行维护费预算2.4万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.4万元。2025年购置公务用车1辆,年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2025年财政厅机关运行经费预算支出77.95万元,比2024年预算数增加77.95万元,增长100%,主要原因是本部门为2024年5月新组成部门,未参与2024年预算编制;比2024年预算执行数增加77.95万元,增长100%,主要原因是本部门为2024年5月新组成部门,未参与2024年预算编制。
(二)政府采购支出情况
2025年财政厅政府采购预算支出总额12万元,其中:政府采购货物支出12万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
中共北票市委社会工作部共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理目标情况
根据财政预算管理要求,2025年中共北票市委社会工作部应编制绩效目标项目5个,实际编制绩效目标项目5个,涉及资金总1229万元,编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33.国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。